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2009卷

  • 審計
  •    【內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳領(lǐng)導(dǎo)名錄】

    廳長:長江(蒙古族)

    副廳長:趙慧容(女) 王月勝  孫德志(滿族) 呂靖原

    紀(jì)檢組長:王玉璋

    經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計局局長:靳素平

    總審計師:郭少華

    【概況】2008年,自治區(qū)審計廳共設(shè)行政事業(yè)編制197人,其中廳機(jī)關(guān)行政編制111人,事業(yè)編制46人,駐海拉爾、赤峰審計處行政編制40人;在編人數(shù)187人,其中廳機(jī)關(guān)112人,事業(yè)單位42 人,駐海拉爾、赤峰審計處33人。廳機(jī)關(guān)處室設(shè)置為:辦公室、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢組、法制處、離退休人員工作處、財政審計處、行政事業(yè)審計處、金融審計處、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計處、經(jīng)貿(mào)審計處、固定資產(chǎn)投資審計處、外資審計處、社會保障審計處、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、審理處;另設(shè)有派駐赤峰、海拉爾兩個審計處;下設(shè)審計科研培訓(xùn)中心、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、審計信息與計算技術(shù)服務(wù)中心及內(nèi)部審計管理中心四個直屬事業(yè)單位。

    全區(qū)共審計4 598個單位,專項審計調(diào)查758個單位,效益審計677個單位。審計查處違規(guī)問題金額95.4億元,損失浪費問題金額2 261萬元,促進(jìn)增收節(jié)支19.9億元,已上繳財政12億元,減少財政撥款或補貼1.6億元,已歸還原渠道資金6.3億元,核減投資(結(jié)算)額6.2億元。上報審計專題報告、信息5 182篇,被批示、采用2 105篇,移送司法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)事項20件,涉案22人,涉案金額1 814萬元。

    【財政審計】2008年,全區(qū)預(yù)算執(zhí)行審計注重規(guī)范財經(jīng)秩序,推動深化改革和加強宏觀調(diào)控,促進(jìn)提高財政資金使用效益。當(dāng)年,全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計805個單位,查處違規(guī)金額38.5億元,應(yīng)上繳財政金額10.3億元,應(yīng)減少財政撥款或補貼金額853萬元,應(yīng)歸還原渠道資金5億元。審計中,注重從體制機(jī)制上分析原因并提出審計意見和建議,提升了財政審計工作層次。一是完善以財政審計為主體、各專業(yè)審計共同參與,既明確分工、又相互配合的預(yù)算執(zhí)行審計組織體系,加強對預(yù)算的編制、批復(fù)、調(diào)整、執(zhí)行全過程的跟蹤監(jiān)督。二是以財稅部門預(yù)算執(zhí)行情況審計為基礎(chǔ),以專項資金管理使用情況審計為重點,以提高財政資金使用效益為目標(biāo),樹立一盤棋思想,實現(xiàn)各項目審計成果共享。三是加大對財政、國庫、地稅部門的審計力度并延伸對發(fā)改委、國土資源廳等部門的審計,揭示擠占挪用、截留、滯撥財政資金等問題,確保財政資金合理有效使用。四是通過審計調(diào)查表的方式,將基本數(shù)據(jù)取證工作前移到審前調(diào)查,縮短現(xiàn)場審計時間,降低審計成本。

    【經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計】積極探索新思路、新方法,為加強干部監(jiān)管提供了參考。一是逐步加大領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計比重,將監(jiān)督“關(guān)口”前移,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的預(yù)防和監(jiān)督作用。二是擴(kuò)大縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍,并有選擇地開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、村主任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計試點,探索黨政領(lǐng)導(dǎo)一并審計的新路子。三是將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財政預(yù)決算審計、專項資金審計、企業(yè)審計相結(jié)合,整合審計資源,降低審計成本,提高工作效率和審計質(zhì)量。四是突出重點,深化內(nèi)容,始終圍繞黨委、政府關(guān)心的重點問題、社會關(guān)注的熱點問題,加強審計監(jiān)督,為加強干部監(jiān)管、客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部政績、界定經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了參考依據(jù)。至2008年末,全區(qū)共審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任人1 304人,其中盟市、廳(局)級15人,縣處級153人,查處主管責(zé)任違規(guī)金額16.2億元,直接責(zé)任違規(guī)金額1.4億元,移送紀(jì)檢司法機(jī)關(guān)3人。

    【固定資產(chǎn)投資審計】根據(jù)自治區(qū)近年來投資規(guī)模擴(kuò)大和西部大開發(fā)重點建設(shè)項目的進(jìn)展情況,改進(jìn)審計組織形式和方法,加強對政府投資項目的審計監(jiān)督,規(guī)范建設(shè)程序和項目管理,推動自治區(qū)宏觀管理措施的落實。當(dāng)年,全區(qū)固定資產(chǎn)投資審計844個單位(項目),查處違規(guī)金額10億元,管理不規(guī)范金額3.3億元,應(yīng)上繳財政金額5 529萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼1.2億元,應(yīng)歸還原渠道資金3 024萬元。2008年,審計廳組織通遼等8個盟市、旗縣審計局對省際通道阿盟—阿榮旗一級公路、國道210東勝—蘇家河畔高速公路進(jìn)行竣工決算審計?,F(xiàn)場實施審計人員達(dá)49人,這是近年來規(guī)模較大的一次審計。兩個項目共核減工程款4 000多萬元。

    【國有企業(yè)審計】從規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理出發(fā),幫助企業(yè)建章立制,堵塞漏洞,為企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益做好服務(wù)。當(dāng)年,企業(yè)審計110個單位(項目),查處違規(guī)金額4億元,應(yīng)收繳財政金額1 957萬元。著重審查企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益是否全面完整、是否客觀公正反映企業(yè)經(jīng)營活動和經(jīng)營成果等問題,為企業(yè)改善管理、健全制度、提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮建設(shè)性作用。

    【民生資金審計】重點對新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)資金、生態(tài)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、土地有償使用、基礎(chǔ)教育經(jīng)費進(jìn)行審計,對審計查出的問題依法作出審計決定,提出意見和建議。審計機(jī)關(guān)對全區(qū)2007年度基礎(chǔ)教育經(jīng)費進(jìn)行的審計和審計調(diào)查,查處滯留專項資金、擠占挪用、違規(guī)收費、未執(zhí)行“收支兩條線”等違規(guī)金額3.8億元,占審計金額的10.6%。審計綜合報告上報自治區(qū)政府后,自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)作出批示,政府辦公廳全文轉(zhuǎn)發(fā)各盟市和自治區(qū)各有關(guān)委、辦、廳、局,要求各地區(qū)、各部門對審計查出的問題要認(rèn)真整改。

    【社保資金審計】繼續(xù)加大對社?!拔屙椈稹钡膶徲嬃Χ取徲嫴樘幜饲防U養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費和應(yīng)收未收失業(yè)保險基金等違規(guī)金額35億元,針對存在問題,提出整改建議40多條。全區(qū)審計機(jī)關(guān)及時開展對四川汶川“5·12”抗震救災(zāi)捐贈款物進(jìn)行審計,共計籌集救災(zāi)資金5.3億多元,已支出1.4億元,結(jié)存資金3.9億多元。通過審計,發(fā)現(xiàn)一些需要加強管理的事項。為此,審計廳提出了審計意見和建議,引起自治區(qū)政府的重視,自治區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就審計結(jié)果報告兩次作出重要批示。

    【環(huán)保資金審計】全區(qū)三級審計機(jī)關(guān)對全區(qū)12個盟市、2個計劃單列市、101個旗縣(區(qū))20062007年度排污費及其他環(huán)境保護(hù)資金進(jìn)行審計和審計調(diào)查。查處違規(guī)金額7.5億元,欠征5.5億元。針對審計查出的違紀(jì)違規(guī)問題,做出整改決定和提出審計建議,有關(guān)部門和單位積極糾正落實。自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)作出批示。

    【金融外資審計】共審計外資項目79個,查處違規(guī)金額1.9億元,應(yīng)歸還原渠道資金1.8億元。其中重點開展外國政府貸款項目效益專項審計調(diào)查,向自治區(qū)政府上報調(diào)查報告;完成對內(nèi)蒙古元盛和日信集團(tuán)2007年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況的審計,查處違規(guī)金額8.3億元;開展全區(qū)國有中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)建設(shè)和運行情況的專項審計調(diào)查。對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的政府投入的信用擔(dān)保資金使用不合理、效益差等問題進(jìn)行深入分析,并提出完善和改進(jìn)建議,自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示,要求相關(guān)部門認(rèn)真整改。

    【提高審計質(zhì)量】全區(qū)各級審計機(jī)關(guān)緊緊抓住審計質(zhì)量這條生命線不放松,增強質(zhì)量意識和責(zé)任意識,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,加強審計質(zhì)量控制,規(guī)范審計程序,把提高審計質(zhì)量的措施落實到審計工作的每個環(huán)節(jié),精心制定審計方案,精心組織實施每一個審計項目,促進(jìn)提高審計質(zhì)量。堅持審理復(fù)核制度,嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)。2008年,僅廳機(jī)關(guān)就審理復(fù)核52個審計項目,提出修訂意見180條,被采納175條。在狠抓審計質(zhì)量的基礎(chǔ)上,各級審計機(jī)關(guān)十分重視擴(kuò)大審計成果利用,加大審計結(jié)果公開力度,擴(kuò)大社會和民眾的知情權(quán),發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用。當(dāng)年,共向社會公告審計結(jié)果48篇。提出審計建議3 069條,被采納1 814條,被審計單位制定整改措施177項,建立健全規(guī)章制度72份。

    【隊伍建設(shè)】全區(qū)審計機(jī)關(guān)始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作審計工作的生命線來抓,一是認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定,嚴(yán)格遵守審計紀(jì)律,恪守審計職業(yè)道德。二是制定《自治區(qū)審計廳建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008~2012年工作規(guī)劃》,執(zhí)行審計人員紀(jì)律監(jiān)督卡、審計回訪制度,印發(fā)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)實施意見、民主評議行風(fēng)方案、廉政建設(shè)工作要點等,完善修訂配套措施,強化制度的約束力,在審計執(zhí)法中認(rèn)真落實廉政建設(shè)責(zé)任追究制,防止在審計過程中發(fā)生不廉潔現(xiàn)象。三是堅持依法審計、廉潔從審原則,增強審計人員的法律意識,杜絕以權(quán)謀私,推動審計機(jī)關(guān)廉政建設(shè)步入法制化、規(guī)范化軌道。同時,各級審計機(jī)關(guān)十分重視精神文明、領(lǐng)導(dǎo)班子和審計干部隊伍建設(shè),為審計工作深入發(fā)展提供智力支撐和人才保證。

    (丹  軍)

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  •    【內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳領(lǐng)導(dǎo)名錄】

    廳長:長江(蒙古族)

    副廳長:趙慧容(女) 王月勝  孫德志(滿族) 呂靖原

    紀(jì)檢組長:王玉璋

    經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計局局長:靳素平

    總審計師:郭少華

    【概況】2008年,自治區(qū)審計廳共設(shè)行政事業(yè)編制197人,其中廳機(jī)關(guān)行政編制111人,事業(yè)編制46人,駐海拉爾、赤峰審計處行政編制40人;在編人數(shù)187人,其中廳機(jī)關(guān)112人,事業(yè)單位42 人,駐海拉爾、赤峰審計處33人。廳機(jī)關(guān)處室設(shè)置為:辦公室、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢組、法制處、離退休人員工作處、財政審計處、行政事業(yè)審計處、金融審計處、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計處、經(jīng)貿(mào)審計處、固定資產(chǎn)投資審計處、外資審計處、社會保障審計處、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、審理處;另設(shè)有派駐赤峰、海拉爾兩個審計處;下設(shè)審計科研培訓(xùn)中心、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、審計信息與計算技術(shù)服務(wù)中心及內(nèi)部審計管理中心四個直屬事業(yè)單位。

    全區(qū)共審計4 598個單位,專項審計調(diào)查758個單位,效益審計677個單位。審計查處違規(guī)問題金額95.4億元,損失浪費問題金額2 261萬元,促進(jìn)增收節(jié)支19.9億元,已上繳財政12億元,減少財政撥款或補貼1.6億元,已歸還原渠道資金6.3億元,核減投資(結(jié)算)額6.2億元。上報審計專題報告、信息5 182篇,被批示、采用2 105篇,移送司法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)事項20件,涉案22人,涉案金額1 814萬元。

    【財政審計】2008年,全區(qū)預(yù)算執(zhí)行審計注重規(guī)范財經(jīng)秩序,推動深化改革和加強宏觀調(diào)控,促進(jìn)提高財政資金使用效益。當(dāng)年,全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計805個單位,查處違規(guī)金額38.5億元,應(yīng)上繳財政金額10.3億元,應(yīng)減少財政撥款或補貼金額853萬元,應(yīng)歸還原渠道資金5億元。審計中,注重從體制機(jī)制上分析原因并提出審計意見和建議,提升了財政審計工作層次。一是完善以財政審計為主體、各專業(yè)審計共同參與,既明確分工、又相互配合的預(yù)算執(zhí)行審計組織體系,加強對預(yù)算的編制、批復(fù)、調(diào)整、執(zhí)行全過程的跟蹤監(jiān)督。二是以財稅部門預(yù)算執(zhí)行情況審計為基礎(chǔ),以專項資金管理使用情況審計為重點,以提高財政資金使用效益為目標(biāo),樹立一盤棋思想,實現(xiàn)各項目審計成果共享。三是加大對財政、國庫、地稅部門的審計力度并延伸對發(fā)改委、國土資源廳等部門的審計,揭示擠占挪用、截留、滯撥財政資金等問題,確保財政資金合理有效使用。四是通過審計調(diào)查表的方式,將基本數(shù)據(jù)取證工作前移到審前調(diào)查,縮短現(xiàn)場審計時間,降低審計成本。

    【經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計】積極探索新思路、新方法,為加強干部監(jiān)管提供了參考。一是逐步加大領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計比重,將監(jiān)督“關(guān)口”前移,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的預(yù)防和監(jiān)督作用。二是擴(kuò)大縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍,并有選擇地開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、村主任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計試點,探索黨政領(lǐng)導(dǎo)一并審計的新路子。三是將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財政預(yù)決算審計、專項資金審計、企業(yè)審計相結(jié)合,整合審計資源,降低審計成本,提高工作效率和審計質(zhì)量。四是突出重點,深化內(nèi)容,始終圍繞黨委、政府關(guān)心的重點問題、社會關(guān)注的熱點問題,加強審計監(jiān)督,為加強干部監(jiān)管、客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部政績、界定經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了參考依據(jù)。至2008年末,全區(qū)共審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任人1 304人,其中盟市、廳(局)級15人,縣處級153人,查處主管責(zé)任違規(guī)金額16.2億元,直接責(zé)任違規(guī)金額1.4億元,移送紀(jì)檢司法機(jī)關(guān)3人。

    【固定資產(chǎn)投資審計】根據(jù)自治區(qū)近年來投資規(guī)模擴(kuò)大和西部大開發(fā)重點建設(shè)項目的進(jìn)展情況,改進(jìn)審計組織形式和方法,加強對政府投資項目的審計監(jiān)督,規(guī)范建設(shè)程序和項目管理,推動自治區(qū)宏觀管理措施的落實。當(dāng)年,全區(qū)固定資產(chǎn)投資審計844個單位(項目),查處違規(guī)金額10億元,管理不規(guī)范金額3.3億元,應(yīng)上繳財政金額5 529萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼1.2億元,應(yīng)歸還原渠道資金3 024萬元。2008年,審計廳組織通遼等8個盟市、旗縣審計局對省際通道阿盟—阿榮旗一級公路、國道210東勝—蘇家河畔高速公路進(jìn)行竣工決算審計?,F(xiàn)場實施審計人員達(dá)49人,這是近年來規(guī)模較大的一次審計。兩個項目共核減工程款4 000多萬元。

    【國有企業(yè)審計】從規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理出發(fā),幫助企業(yè)建章立制,堵塞漏洞,為企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益做好服務(wù)。當(dāng)年,企業(yè)審計110個單位(項目),查處違規(guī)金額4億元,應(yīng)收繳財政金額1 957萬元。著重審查企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益是否全面完整、是否客觀公正反映企業(yè)經(jīng)營活動和經(jīng)營成果等問題,為企業(yè)改善管理、健全制度、提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮建設(shè)性作用。

    【民生資金審計】重點對新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)資金、生態(tài)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、土地有償使用、基礎(chǔ)教育經(jīng)費進(jìn)行審計,對審計查出的問題依法作出審計決定,提出意見和建議。審計機(jī)關(guān)對全區(qū)2007年度基礎(chǔ)教育經(jīng)費進(jìn)行的審計和審計調(diào)查,查處滯留專項資金、擠占挪用、違規(guī)收費、未執(zhí)行“收支兩條線”等違規(guī)金額3.8億元,占審計金額的10.6%。審計綜合報告上報自治區(qū)政府后,自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)作出批示,政府辦公廳全文轉(zhuǎn)發(fā)各盟市和自治區(qū)各有關(guān)委、辦、廳、局,要求各地區(qū)、各部門對審計查出的問題要認(rèn)真整改。

    【社保資金審計】繼續(xù)加大對社保“五項基金”的審計力度。審計查處了欠繳養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費和應(yīng)收未收失業(yè)保險基金等違規(guī)金額35億元,針對存在問題,提出整改建議40多條。全區(qū)審計機(jī)關(guān)及時開展對四川汶川“5·12”抗震救災(zāi)捐贈款物進(jìn)行審計,共計籌集救災(zāi)資金5.3億多元,已支出1.4億元,結(jié)存資金3.9億多元。通過審計,發(fā)現(xiàn)一些需要加強管理的事項。為此,審計廳提出了審計意見和建議,引起自治區(qū)政府的重視,自治區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就審計結(jié)果報告兩次作出重要批示。

    【環(huán)保資金審計】全區(qū)三級審計機(jī)關(guān)對全區(qū)12個盟市、2個計劃單列市、101個旗縣(區(qū))20062007年度排污費及其他環(huán)境保護(hù)資金進(jìn)行審計和審計調(diào)查。查處違規(guī)金額7.5億元,欠征5.5億元。針對審計查出的違紀(jì)違規(guī)問題,做出整改決定和提出審計建議,有關(guān)部門和單位積極糾正落實。自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)作出批示。

    【金融外資審計】共審計外資項目79個,查處違規(guī)金額1.9億元,應(yīng)歸還原渠道資金1.8億元。其中重點開展外國政府貸款項目效益專項審計調(diào)查,向自治區(qū)政府上報調(diào)查報告;完成對內(nèi)蒙古元盛和日信集團(tuán)2007年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況的審計,查處違規(guī)金額8.3億元;開展全區(qū)國有中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)建設(shè)和運行情況的專項審計調(diào)查。對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的政府投入的信用擔(dān)保資金使用不合理、效益差等問題進(jìn)行深入分析,并提出完善和改進(jìn)建議,自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示,要求相關(guān)部門認(rèn)真整改。

    【提高審計質(zhì)量】全區(qū)各級審計機(jī)關(guān)緊緊抓住審計質(zhì)量這條生命線不放松,增強質(zhì)量意識和責(zé)任意識,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,加強審計質(zhì)量控制,規(guī)范審計程序,把提高審計質(zhì)量的措施落實到審計工作的每個環(huán)節(jié),精心制定審計方案,精心組織實施每一個審計項目,促進(jìn)提高審計質(zhì)量。堅持審理復(fù)核制度,嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)。2008年,僅廳機(jī)關(guān)就審理復(fù)核52個審計項目,提出修訂意見180條,被采納175條。在狠抓審計質(zhì)量的基礎(chǔ)上,各級審計機(jī)關(guān)十分重視擴(kuò)大審計成果利用,加大審計結(jié)果公開力度,擴(kuò)大社會和民眾的知情權(quán),發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用。當(dāng)年,共向社會公告審計結(jié)果48篇。提出審計建議3 069條,被采納1 814條,被審計單位制定整改措施177項,建立健全規(guī)章制度72份。

    【隊伍建設(shè)】全區(qū)審計機(jī)關(guān)始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作審計工作的生命線來抓,一是認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定,嚴(yán)格遵守審計紀(jì)律,恪守審計職業(yè)道德。二是制定《自治區(qū)審計廳建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008~2012年工作規(guī)劃》,執(zhí)行審計人員紀(jì)律監(jiān)督卡、審計回訪制度,印發(fā)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)實施意見、民主評議行風(fēng)方案、廉政建設(shè)工作要點等,完善修訂配套措施,強化制度的約束力,在審計執(zhí)法中認(rèn)真落實廉政建設(shè)責(zé)任追究制,防止在審計過程中發(fā)生不廉潔現(xiàn)象。三是堅持依法審計、廉潔從審原則,增強審計人員的法律意識,杜絕以權(quán)謀私,推動審計機(jī)關(guān)廉政建設(shè)步入法制化、規(guī)范化軌道。同時,各級審計機(jī)關(guān)十分重視精神文明、領(lǐng)導(dǎo)班子和審計干部隊伍建設(shè),為審計工作深入發(fā)展提供智力支撐和人才保證。

    (丹  軍)

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